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淮安市審計局多渠道推動市屬企業(yè)加強內審

市審計局十分重視市管企業(yè)內審工作,在去年同市國資委簽訂《關于加強部門合作推動市屬企業(yè)內部審計工作高質量發(fā)展的框架意見》基礎上,年初,中共淮安市委審計委員會辦公室轉發(fā)了《市國資委深化市屬企業(yè)內部審計監(jiān)督工作實施意見》,多渠道推動市屬企業(yè)切實加強內部審計工作。為了進一步推進各項制度規(guī)定在市管企業(yè)的貫徹落實,全方位了解掌握企業(yè)內審工作整體情況,淮安市審計局利用年初市屬企業(yè)2021年度經(jīng)營運行情況開展專項審計調查機會,將內部審計監(jiān)督制約機制建立健全和執(zhí)行情況審計評價范圍,檢查和評價其單位內審制度建設、執(zhí)行和內審工作開展情況,審計組深入審計現(xiàn)場調查了解各單位內審工作情況。一方面向企業(yè)主要領導宣傳內審工作的重要性和必要性,強化對內審工作的認識,爭取主要領導對內審工作的重視和支持;另一方面了解企業(yè)內審工作總體情況,傾聽企業(yè)對單位內審工作的思路和構想,征求企業(yè)對審計機關抓好內審工作的合理化建議,采納和吸收好的經(jīng)驗做法,謀劃下一步完善開展內審工作的方法和路徑。會上,該局還對企業(yè)內審工作存在的問題進行了分析、交流,提出符合企業(yè)發(fā)展實際合理化意見和建議,并督促其整改。

圖為3月14日審計人員與企業(yè)主要領導進行內審工作情況交流。(尤克剛)

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